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**功能定位** 解决供应商往来账款信息分散、手工核对困难的问题,提供统一的付款进度视图,避免因账目不清导致的资金占用或支付遗漏。 **核心功能** - 按供商编号及名称汇总展示应付、已付、欠付三笔金额。 - 支持按供商维度查询历史付款记录及当前欠款明细。 **业务价值** - 消除财务与采购部门间的信息差,使管理者能实时掌握每家供应商的债务余额,降低超付或逾期风险。 - 支持基于欠付总额制定付款优先级,优化现金流管理。 **使用场景** - 财务人员每月末核对供应商对账单时,快速调取欠付数据,确认差异。 - 采购主管在审批付款计划时,查看供应商累计欠款,决定是否暂停新采购订单。
👥 面向 中小型家电维修企业管理者、维修技师、前台接待人员、财务人员及仓库管理员
📊 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商编号] A --> B[系统加载供商信息] B --> C[显示应付总额、已付总额、欠付总额] C --> D{欠付总额是否大于0} D -->|是| E[标记为待付款状态] D -->|否| F[标记为已结清状态] E --> G[生成付款统计报表] F --> G G --> H[输出付款统计结果] H --> End((结束))

📝 付款统计

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