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**功能定位** 解决维修企业进货付款信息分散、手工记账更新滞后、付款记录与供应商账务对账不便的问题,实现付款全流程的集中管理与可追溯。 **核心功能** 管理付款日期、付款单号、供商编号及名称、联系人、付款金额、付款方式、经手人、备注等信息。支持新增、编辑、查询付款记录,并关联对应采购单据。 **业务价值** 消除付款记录与采购订单脱节导致的对账差异风险,确保每一笔支出有据可查。管理者可随时按供应商或时间段调取完整付款台账,掌握资金流向,避免重复付款或漏付。 **使用场景** - 财务人员根据采购入库单生成付款单,记录实际支付金额与方式。 - 仓库管理员在月底与供应商对账时,调取付款明细核对应付余额。 - 老板查看某供应商历史付款记录,评估双方合作信用状况。
👥 面向 中小型家电维修企业管理者、维修技师、前台接待人员、财务人员及仓库管理员
📊 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付款日期] A --> B[生成付款单号] B --> C[选择供商编号] C --> D[自动带出供商名称与联系人] D --> E[填写付款金额] E --> F[选择付款方式] F --> G[指定经手人] G --> H[填写备注信息] H --> I{确认付款信息完整} I -->|是| J[保存付款单] I -->|否| A J --> End((结束))

📝 进货付款

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