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**功能定位** 解决维修业务中客户收款数据分散在纸质单据或不同账本中,导致应收、已收、欠收金额难以实时汇总与核对的财务管理问题。 **核心功能** - 管理数据:客户编号、客户名称、应收总额、已收总额、欠收总额。 - 支持操作:按客户维度自动汇总收款数据;支持按客户编号、名称进行查询与筛选。 **业务价值** - 消除手工汇总带来的数据遗漏与计算错误风险,确保应收与欠收金额可追溯。 - 管理者可实时掌握每位客户的欠款情况,为催收决策与账期管理提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员每月初导出欠收客户清单,用于制定催收计划。 - 维修主管在客户申请延期付款时,快速查询该客户历史欠款总额,辅助审批判断。
👥 面向 中小型家电维修企业管理者、维修技师、前台接待人员、财务人员及仓库管理员
📊 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择收款统计功能] A --> B[加载客户列表数据] B --> C[展示客户编号、名称、应收总额、已收总额、欠收总额] C --> D{选择待收款客户} D -->|是| E[跳转至收款录入界面] D -->|否| F[继续浏览其他客户] E --> G[输入收款金额并提交] G --> H{校验收款金额是否有效} H -->|是| I[更新已收总额与欠收总额] H -->|否| J[提示金额错误并返回] I --> K[刷新收款统计列表] K --> End((结束)) F --> C J --> E

📝 收款统计

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💡 系统优点

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