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**功能定位** 解决客户收款信息分散、手工记账易错、资金流水与业务单据脱节的问题,确保每笔客户付款有据可查。 **核心功能** 管理客户收款记录,支持新增、编辑、锁定单据;记录收款金额、折扣金额及大写金额;关联客户名称与工地名称;选择收款方式并登记对应账号。 **业务价值** 消除手工记账时金额录入错误与折扣遗漏的风险;实现收款记录与客户、工地的关联追溯,便于财务对账与坏账排查;锁定单据后防止历史数据被篡改,保障资金记录合规性。 **使用场景** - 财务人员收到客户转账后,在系统中登记收款金额与账号,自动生成收款凭证。 - 销售经理月底核对某工地回款情况,按客户或工地筛选已锁定收款记录。 - 审计时调取指定日期范围内的收款单据,核查折扣审批与资金到账一致性。
👥 面向 砖厂老板、财务人员、仓库管理员、销售开票员、发货调度员
📊 13 个字段⚙️ 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择收款客户] A --> B[填写收款日期与金额] B --> C{是否使用折扣} C -->|是| D[输入折扣金额] C -->|否| E[确认收款方式] D --> E E --> F{是否记录锁定} F -->|是| G[解锁后继续操作] F -->|否| H[填写收款账号] G --> H H --> I[生成金额大写] I --> J{确认信息完整} J -->|是| K[保存收款记录] J -->|否| B K --> End((结束))

📝 收客户款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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