**供商对账** **1. 功能定位** 供商对账用于管理砖厂与供应商之间的往来账款核对与结算,解决因采购、付款、折扣等业务数据分散导致的账目不清、对账效率低的问题。 **2. 核心功能** 基于主从表结构管理供应商对账数据。 主表记录供商名称、对账周期(开始日期)及汇总金额;从表(明细)逐笔展示期初付款、期初折扣、期初发货、期初余额、本期付款、本期折扣、本期采购及期末余额。 支持按供应商快速筛选、数据导入导出及对账差异标记。 **3. 业务价值** 实现账务数据集中管理,自动计算期末余额,显著减少人工核对误差;提升对账效率,保障采购与财务数据一致性。 **4. 使用场景** 适用于每月/每季度末与供应商进行账款核对,或在采购结算、付款审批前快速核查账目,确保往来余额准确。
| 日期 | 供商名称 | 车号 | 司机 | 原料名称 | 原料编号 | 规格型号 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|