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**功能定位** 解决配件采购过程中,多笔订单付款状态分散、账款结清情况不明、供商往来对账困难的问题,实现采购台账的统一归集与动态跟踪。 **核心功能** 记录进货日期、单号、供商名称及联系人;管理采购总金额、已付金额、未付金额、结清标记;支持备注补充说明;支持按单号、供商、结清状态筛选与查询。 **业务价值** 消除因采购记录分散导致的账款遗漏风险;管理者可随时查看每笔采购的付款进度与结清状态,避免重复付款或长期挂账;便于与供商进行快速对账与历史追溯。 **使用场景** - 采购员在到货后录入进货单与付款信息,标记结清状态。 - 财务人员月末核对未付金额,安排付款计划。 - 管理者查询某供商的历史采购与付款记录,评估合作信用。
👥 面向 设备安装维修公司的管理人员、项目经理、财务人员、仓库管理员、采购人员及一线维修安装工人
📊 9 个字段📋 18 个从表字段⚙️ 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单基本信息] A --> B{供应商是否已存在} B -->|是| C[选择已有供应商] B -->|否| D[新增供应商信息] C --> E[填写进货明细与金额] D --> E E --> F{总金额与已付金额是否一致} F -->|是| G[自动标记结清标记为“是”] F -->|否| H[计算未付金额并标记未结清] G --> I[核对备注及其他字段] H --> I I --> J[保存配件采购单] J --> End((结束))

📝 配件采购

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 进货单号;进货日期;供商名称
进货日期进货单号供商名称配件编号配件名称规格型号配件类型单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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