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### 采购付款 **1. 功能定位** 采购付款模块用于管理企业对供应商的货款结算流程,解决采购欠款记录分散、付款审批不规范、账实核对困难等问题,确保付款业务有据可查、资金流向清晰。 **2. 核心功能** 支持记录每笔付款的日期、供货商、欠款金额、实付金额及剩余欠款,自动生成金额大写。 可填写备注与经办人信息,完整留存付款凭证。 系统依据5条业务规则自动校验付款上限、欠款余额、经办权限等,防止超额支付或重复付款。 **3. 业务价值** 提升付款流程的透明度和准确性,减少人工计算错误与财务纠纷;实时更新欠款数据,辅助资金计划制定;规范付款审批,降低资金风险。 **4. 使用场景** 适用于采购结算时或约定付款日,财务人员或采购经办人录入实际付款信息,系统自动更新供应商欠款余额,支持后续对账与查询。

👥 面向 中小型预制构件厂(楼板厂)的老板、生产主管、仓库管理员、销售员、财务人员
📊 8 个字段⚙️ 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款日期] A --> B[选择供货商] B --> C[系统自动带出欠款金额] C --> D[输入实付金额] D --> E[系统自动计算并显示剩余欠款] E --> F[系统自动生成金额大写] F --> G[填写备注与经办人] G --> H{实付金额是否超过欠款金额} H -->|否| I[提交付款单] H -->|是| J[提示金额超限,要求重新输入] J --> D I --> K[系统生成付款记录并更新欠款] K --> End((结束))

📝 采购付款

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💡 系统优点

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