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### 还供货商欠款统计 **1. 功能定位** 该功能用于集中统计企业对各供货商的欠款情况,解决财务与采购部门在应付账款管理中的数据分散、账目不清问题,支持快速掌握应付未付金额,辅助资金调度决策。 **2. 核心功能** 管理字段包括单号、供货商、开单金额、结算金额、后付金额及欠款金额。 系统自动汇总各供货商对应的采购单据,计算每笔订单的应付余额(开单金额-结算金额),并生成欠款明细列表。 支持按供货商筛选、排序,查看单笔或汇总欠款数据。 **3. 业务价值** 帮助财务人员准确掌握应付账款规模,避免逾期支付导致的合作风险;同时为采购部门提供还款优先级依据,优化现金流管理,减少人工核对误差。 **4. 使用场景** - 财务月末对账时,核对应付账款余额与供货商账单是否一致。 - 资金规划会议中,需快速获取各供货商欠款总额以安排付款计划。 - 采购人员查询特定供货商的未结清订单,确认后续采购额度。

👥 面向 食品饮料生产商、批发商、经销商、零售商的采购经理、销售主管、仓库管理员、财务人员及企业管理者
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入还供货商欠款统计模块] A --> B[选择查询条件并查看欠款列表] B --> C[选择一条欠款记录] C --> D{是否已全额还清} D -->|否| E[录入本次还款金额] E --> F[系统自动计算并更新欠款金额] F --> G[保存还款记录并更新主表字段] G --> H[确认结算金额与后付金额无误] H --> I[生成还款凭证或报表] I --> End((结束)) D -->|是| J[提示该供货商无欠款] J --> End

📝 还供货商欠款统计

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