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**功能定位** 采购付款模块用于管理煤炭企业向供应商支付煤炭采购款项的全过程,解决付款数据分散、账务核对困难、欠款与付款金额不透明等业务问题,确保资金支付与采购业务同步可控。 **核心功能** 系统记录并管理付款日期、付款单号、供商编号、供商名称、欠款金额、付款金额、剩余金额、经办人及备注等字段。 支持新增、编辑、查询和删除付款记录,自动根据付款金额扣减欠款并计算剩余应付款项,实现付款与采购订单、入库单的关联对账。 **业务价值** 提升付款流程的规范性与准确性,减少人工核对工作量,实时掌握每家供应商的欠款与付款余额,避免重复支付或漏付,优化企业资金周转效率。 **使用场景** 适用于企业向供应商支付采购货款时,财务或采购人员录入付款信息,系统自动更新供应商欠款余额,支持按供应商或付款单号快速检索历史付款记录,便于后续对账与审计。

👥 面向 煤炭贸易企业、煤源单位、运输车队/船队、财务人员、运销管理人员
📊 9 个字段⚙️ 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择付款日期并生成付款单号] A --> B[录入供商编号与供商名称] B --> C[系统自动带出欠款金额] C --> D[输入本次付款金额] D --> E[系统计算并显示剩余金额] E --> F{付款金额是否大于欠款金额} F -->|是| G[提示错误并限制保存] F -->|否| H[填写经办人与备注信息] G --> D H --> I[确认并保存付款单据] I --> J[更新供商欠款余额] J --> End((结束))

📝 采购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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