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**功能定位** 解决按供应商维度查询欠款时,采购数据分散、应付与实付对账滞后、欠款金额不透明的管理问题。 **核心功能** 按供应商编号/名称筛选,列表展示采购日期、采购单编号、合同额、实付款、应付款、后付款、欠款及备注。支持导出明细。 **业务价值** 消除供应商对账依赖人工汇总的偏差,管理者可实时锁定每家供应商的欠款余额,避免因信息滞后导致重复付款或超期欠款,提升资金调度与合规管控能力。 **使用场景** - 财务每月与供应商对账前,按供应商导出欠款明细,核对差异。 - 采购经理在审批新订单前,查询该供应商历史欠款,评估是否暂停采购。 - 老板查看重点供应商的欠款趋势,判断是否需要调整付款优先级。
👥 面向 混凝土生产企业管理者、采购员、销售员、仓库管理员、财务人员及人力资源部门
📊 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入查询页面] A --> B[选择供应商名称或编号] B --> C[输入查询条件] C --> D{是否有匹配供应商} D -->|是| E[加载供应商欠款明细列表] D -->|否| F[显示“无匹配供应商”提示] E --> G[展示采购日期、合同额、实付款、应付款、后付款、欠款等字段] F --> C G --> H[核对欠款金额与备注信息] H --> End((结束))

📝 按供应商查询欠款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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