**功能定位** 解决纸箱采购业务中,供应商欠款数据分散在多个入库单、手工台账或财务凭证中,导致应付与实付差异无法实时汇总、欠款金额难以准确统计的管理问题。 **核心功能** - 管理字段:入库单号、供应商、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额 - 支持按供应商、时间段筛选查询欠款记录 - 自动计算每笔入库单的欠款金额(应付-实付-后付) - 支持导出欠款明细列表 **业务价值** - 消除手工核对多张单据的繁琐,避免因信息遗漏导致的供应商催款纠纷 - 管理者可随时掌握各供应商的实际欠款规模,为资金排期和付款计划提供准确依据 - 实现欠款数据的集中可追溯,降低财务对账风险 **使用场景** - 每月末,采购经理汇总所有供应商欠款,制定下月付款优先级 - 财务人员核对某供应商历史入库单的应付与实付差异,确认尾款金额 - 老板在资金紧张时,快速查看欠款总额,决定是否暂缓部分供应商付款
👥 面向 纸箱制造企业、包装材料生产企业的销售、采购、仓储、生产及财务管理人员