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**功能定位** 解决纸箱企业与供应商之间付款数据分散、欠款余额更新滞后的问题,确保每一笔付款有据可查。 **核心功能** 记录每笔入库单对应的供应商、尚欠金额、本次付款及还款日期,自动计算欠款余额;支持按入库单号或供应商查询历史付款记录。 **业务价值** 避免因手工记账导致的付款遗漏或重复付款风险;管理者可随时掌握各供应商欠款明细,为资金安排提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员根据入库单逐笔登记付款时,系统自动更新欠款余额。 - 采购负责人查询某供应商历史还款记录,核对是否按约定周期结款。 - 月末盘点时,管理者导出欠款清单,确认未付金额与供应商对账。
👥 面向 纸箱制造企业、包装材料生产企业的销售、采购、仓储、生产及财务管理人员
📊 7 个字段⚙️ 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择入库单号] A --> B[系统自动带出供应商和尚欠金额] B --> C[输入本次付款金额] C --> D[系统自动计算欠款金额] D --> E[输入还款日期和经办人] E --> F{本次付款是否大于尚欠金额} F -->|是| G[提示“付款金额不能超过尚欠金额”] G --> C F -->|否| H{欠款金额是否为零} H -->|是| I[标记该笔入库单已结清] H -->|否| J[保留欠款记录] I --> K[保存付款登记] J --> K K --> End((结束))

📝 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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