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### 付供商欠款 **1. 功能定位** 用于记录和管理企业对供应商的应付账款及付款核销过程,解决因采购订单产生的欠款信息分散、付款记录不清、账期管理混乱等问题,确保供应商往来账目准确可追溯。 **2. 核心功能** 集中管理采购单号、供商编号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款日期及备注等字段。 支持新增付款记录并自动计算付后欠款,支持按供商或采购单号查询历史欠款与付款明细,支持导出对账清单用于与供应商核对。 **3. 业务价值** 实现欠款与付款的闭环管理,避免重复付款或漏付;实时掌握各供应商应付余额,优化资金调度;减少人工对账差错,提升财务与采购协同效率。 **4. 使用场景** - 财务人员根据采购单或供应商对账单录入付款信息时。 - 采购员查询某供应商当前欠款余额,决定是否安排后续付款。 - 月末与供应商对账时,导出欠款明细进行双方确认。

👥 面向 窗帘布艺生产商、经销商、零售商、定制窗帘门店的管理人员及财务人员
📊 7 个字段⚙️ 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择采购单号] A --> B[系统自动带出供商编号与欠付金额] B --> C[输入付款金额] C --> D[系统自动计算付后欠款] D --> E[输入付款日期与备注] E --> F{付款金额是否大于欠付金额} F -->|是| G[提示“付款金额超限”并返回修改] F -->|否| H{付后欠款是否为零} H -->|是| I[标记该采购单欠款已结清] H -->|否| J[保存付款记录] G --> C I --> J J --> K[更新供商欠款汇总] K --> End((结束))

📝 付供商欠款

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