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**功能定位** 供货商收款统计用于汇总分析供货商的往来账款数据,解决企业对供货商应付、实付及欠款等资金状态的动态监控问题,辅助财务与采购人员掌握各供货商的结算进度与账务健康度。 **核心功能** 管理字段包括供商编码、供货商、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、退货金额、后付金额及欠款金额。 支持按供货商或时间范围筛选查询,自动汇总各字段数值,并生成统计列表,支持数据导出与打印。 **业务价值** 帮助财务快速识别欠款异常或退货频繁的供货商,优化付款计划,降低资金占用风险;为采购谈判提供数据依据,提升供应商管理效率。 **使用场景** 适用于月末对账、季度结算、供货商信用评估及财务审计等场景,也可用于日常查看各供货商的实时欠款与付款进度。

👥 面向 电脑耗材经销商、零售商、仓库管理员、财务人员及企业管理者
📊 9 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> N1[选择供货商收款统计功能] N1 --> N2[系统加载供货商列表及主表字段] N2 --> N3[查询供货商应付金额与实付金额] N3 --> N4[计算退货金额与后付金额] N4 --> N5{欠款金额是否大于0} N5 -->|是| N6[标记该供货商为欠款状态并突出显示] N5 -->|否| N7[标记该供货商为已结清状态] N6 --> N8[生成供货商收款统计报表] N7 --> N8 N8 --> N9[导出或打印统计结果] N9 --> End((结束))

📝 供货商收款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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