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**功能定位** 解决企业收款信息分散在纸质单据或不同记录中、与客户订单及账期难以关联核对、后续追溯困难的问题。 **核心功能** 管理收款单的核心数据,包括收款单号、收款日期、客户编号及单位、支付方式、总金额、经手人及对方经手人、币种、摘要。支持新增、编辑、审核、作废及按多条件组合查询。 **业务价值** - 统一归集所有收款记录,避免信息遗漏或重复入账。 - 提供完整的收款凭证链(关联客户、经手人、币种),降低财务对账与合规审计风险。 - 管理者可按客户、日期、支付方式快速筛选收款情况,实时掌握资金回笼状态。 **使用场景** - 财务人员录入客户配件采购款项,并关联对应销售订单。 - 出纳核对当日到账金额,确认支付方式与凭证一致性。 - 管理层月末按客户单位汇总收款数据,分析客户回款周期。
👥 面向 中小型汽车配件经销商、汽修厂、配件仓库管理人员及财务人员
📊 10 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登录车辆配件管理系统] A --> B[进入收款单模块] B --> C[点击新增收款单] C --> D[填写收款单主表字段] D --> E[选择客户编号与单位] E --> F[输入总金额与支付方式] F --> G{校验业务规则是否通过} G -->|是| H[保存收款单并生成单号] G -->|否| I[提示规则异常并返回修改] I --> D H --> J[打印或确认收款单] J --> End((结束))

📝 收款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
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