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**功能定位** 解决采购付款信息分散于财务与采购部门、更新滞后导致的账务核对困难与资金支出不可追溯的问题。 **核心功能** 管理付款单号、付款日期、结算方式、负责部门、采购负责人、供商名称、款项说明、付款金额及联系人等关键信息。支持新增、修改、查询及按部门/供商/日期范围筛选。 **业务价值** 实现付款记录集中管理,确保每一笔支出有据可查,降低因信息遗漏导致的重复付款或逾期风险。管理者可随时调取完整付款台账,追溯资金流向,支持对账与审计需求。 **使用场景** - 采购员完成付款后,登记付款信息,形成统一台账。 - 财务部门月末对账时,按供商或日期筛选付款记录,快速核对账目。 - 管理者抽查特定供商的付款历史,评估资金支付合规性。
👥 面向 施工企业的采购部门、材料员、采购员、项目经理及财务管理人员
📊 11 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款登记界面] A --> B[填写付款单号等主表字段] B --> C[录入付款金额与结算方式] C --> D[选择负责部门与采购负责人] D --> E[填写供商名称与款项说明] E --> F[录入联系人信息] F --> G{确认付款信息是否完整} G -->|是| H[提交付款登记] G -->|否| B H --> I[系统生成付款记录] I --> End((结束))

📝 付款登记

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