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**功能定位** 解决采购与财务部门在供应商往来款项核对中,因数据分散、周期不统一导致的账期管理滞后与对账困难问题。 **核心功能** 按供应商维度,在指定起止日期内,汇总展示供商编号、名称、采购金额、付款金额、冲款金额及欠付款余额。支持按时间段筛选与数据导出。 **业务价值** 将分散在采购单、付款单中的往来数据集中归集,使管理者能实时掌握每家供应商的应付款余额,避免因信息遗漏导致超期付款或重复付款风险。 **使用场景** - 财务每月初按供应商汇总上月采购与付款明细,用于核对账龄与制定付款计划。 - 采购主管在季度末查看重点供应商的欠付款情况,评估合作信用与账期策略。
👥 面向 企业采购部门、财务部门、仓库管理人员及管理层
📊 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入查询条件] A --> B[选择起始日期和截止日期] B --> C[选择供商编号或供商名称] C --> D{是否已选择供商} D -->|是| E[系统检索该供商期间数据] D -->|否| F[系统检索全部供商期间数据] E --> G[计算采购金额、付款金额、冲款金额、欠付款] F --> G G --> H[按供商编号和名称分组汇总] H --> I[生成按供商期间汇总报表] I --> End((结束))

📝 按供商期间汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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