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**功能定位** 解决供商付款记录分散、欠款与付款数据更新滞后的问题,统一管理供应商往来账务。 **核心功能** 记录每笔付款的日期、供商名称、欠款金额、付款金额、付款方式、操作员及备注信息,支持对付款明细进行增删改查。 **业务价值** 确保每笔付款有据可查,避免重复付款或漏付;管理者可实时核对各供商的欠款余额与付款进度,降低资金错付风险;付款记录可追溯,便于财务对账与审计。 **使用场景** - 采购员完成供商付款后,录入付款信息,同步更新欠款余额。 - 财务人员月末核对供商往来账目,调取指定时间段的付款明细。 - 管理者查询某供商的累计付款金额与当前欠款,评估合作账期。
👥 面向 绿植盆器销售商、租赁公司、园艺中心、花卉市场管理者及财务人员
📊 7 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择日期与供商名称] A --> B[查询该供商欠款金额] B --> C{欠款金额是否大于零} C -->|是| D[录入付款金额] C -->|否| E[提示无需付款] D --> F[选择付款方式] F --> G[填写备注信息] G --> H[确认付款信息并提交] H --> I{付款金额是否超过欠款金额} I -->|是| J[提示超限并重新录入] I -->|否| K[保存记录并更新欠款] J --> D K --> L[显示操作员与完成状态] L --> End((结束)) E --> End

📝 付供商款

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💡 系统优点

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