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**功能定位** 解决客户回款信息分散于纸质单据或电子表格、数据更新滞后导致的账实不符与对账困难问题,确保收款记录的统一管理与可追溯。 **核心功能** 管理客户收款记录,包含编号、日期、客户名称、优惠金额、收款金额、收款方式、大写金额、操作员及备注。支持记录锁定,防止修改。 **业务价值** - 规避手工记录易遗漏、金额错误的风险,确保每笔收款有据可查。 - 锁定功能防止已确认的收款被篡改,满足财务合规要求。 - 管理者可实时查询任意客户的收款明细与历史记录,无需翻查原始凭证。 **使用场景** - 财务人员每日录入客户现金、转账等收款信息,并锁定已核销记录。 - 月末对账时,管理者按日期或客户筛选收款记录,快速核对账目。 - 发生争议时,追溯指定收款的操作员、金额与备注信息。
👥 面向 砖厂企业主、财务人员、仓库管理员、销售员、司机及原料供应商
📊 10 个字段⚙️ 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择客户名称] A --> B{客户是否存在欠款} B -->|是| C[显示欠款明细] B -->|否| D[录入收款金额] C --> D D --> E[录入优惠金额] E --> F{优惠金额是否超过余额} F -->|是| G[提示超额并返回修改] F -->|否| H[选择收款方式] G --> E H --> I[系统自动生成大写金额] I --> J[填写备注信息] J --> K[确认并保存收款单] K --> L{记录是否锁定} L -->|否| M[生成收款凭证] L -->|是| N[提示记录已锁定无法操作] M --> End((结束)) N --> End

📝 收客户款

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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