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### 供商欠款统计 **1. 功能定位** 供商欠款统计是面向采购与财务环节的数据汇总分析功能,用于集中监控企业对各供应商的应付账款状态,解决因多笔采购交易导致的欠款信息分散、对账效率低、资金规划不清晰等业务问题。 **2. 核心功能** 系统基于进货单号、进货日期、供商名称、总金额、实付金额、后付金额、欠付金额、经办人及备注等字段,自动汇总生成欠款明细与统计报表。 支持按供商名称、时间段等条件筛选查询,并可导出数据用于财务对账或内部审计。 **3. 业务价值** 帮助管理者实时掌握各供应商的欠款总额与明细,优化资金支付优先级,避免逾期或重复付款风险;同时提升财务与采购部门的协作效率,减少人工核对成本。 **4. 使用场景** 适用于月末对账、供应商结算前资金规划、或财务审计时快速调取指定供商的欠款历史记录。

👥 面向 床上用品销售门店的店主、店长、收银员、库管员及财务人员
📊 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商欠款统计模块] A --> B[选择查询日期范围或供商名称] B --> C[系统加载并显示进货单列表] C --> D[逐条核对主表字段:进货单号、进货日期、供商名称、总金额、实付金额、后付金额、欠付金额、经办人、备注] D --> E{欠付金额是否大于0} E -->|是| F[标记该条记录为欠款状态] E -->|否| G[标记该条记录为已结清] F --> H[汇总所有欠款记录生成欠款统计报表] G --> H H --> I[导出或打印供商欠款统计报表] I --> End((结束))

📝 供商欠款统计

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