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### 供货商收款统计 **1. 功能定位** 供货商收款统计是铝型材销售管理系统中用于汇总分析供货商往来款项的数据分析模块。 它集中呈现各供货商的应付、已付及欠款情况,帮助财务与采购人员快速掌握供应商资金动态,解决手工对账繁琐、数据分散导致的资金管理盲区问题。 **2. 核心功能** 该功能基于供商编码、供货商、联系人、联系电话等基础信息,自动统计并展示每个供货商的应付金额、订金、实付金额、后付金额及欠款金额。 支持按供货商、时间范围等条件筛选查询,并支持数据导出。操作上仅提供查看与导出,不涉及数据修改,确保财务数据准确与安全。 **3. 业务价值** 通过统一视图实时反映各供货商的资金往来状况,减少人工核对工作量,降低错漏风险。帮助管理者清晰掌握供应商欠款规模,为资金规划、付款优先级决策提供数据支持,提升供应链资金管理效率。 **4. 使用场景** 适用于以下场景: - 财务人员每月与供货商对账时,快速汇总欠款明细 - 采购主管评估供应商合作风险,查看历史付款与欠款趋势 - 管理层制定付款计划时,依据欠款金额与账期进行资金调配

👥 面向 铝型材生产及贸易企业的采购员、销售员、仓库管理员、财务人员及管理者
📊 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商收款统计模块] A --> B[选择或输入查询条件] B --> C[查询供货商列表] C --> D[展示供货商收款统计主表] D --> E[查看应付金额、订金、实付金额等字段] E --> F{是否需要对账或处理欠款} F -->|是| G[记录后付金额或更新付款信息] F -->|否| H[继续查看其他供货商记录] G --> I[系统自动计算并更新欠款金额] H --> J[退出供货商收款统计模块] I --> J J --> End((结束))

📝 供货商收款统计

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