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**功能定位** 解决供货商欠款支付信息分散、更新滞后的问题,确保应付账款状态可追溯、可核验。 **核心功能** 管理供货商欠款登记信息,包括供货商编号、名称、入库单号及日期、收款人、付款日期、付款金额、欠款金额、还欠金额、操作员。支持新增、修改、查询欠款记录,自动计算还欠后剩余欠款金额。 **业务价值** 避免因欠款支付记录不全导致的重复付款或漏付风险;管理者可实时查看每笔入库单的欠款偿还进度,实现应付账款的闭环管理。 **使用场景** - 财务人员根据入库单登记向供货商支付欠款的记录。 - 采购主管查询特定供货商的欠款偿还明细,核对账期执行情况。 - 月末对账时,财务经理导出欠款登记表,与供货商进行应付账款核对。
👥 面向 中小型电器零售商、批发商、家电连锁门店及售后服务中心的管理人员、销售员、仓库管理员和财务人员
📊 11 个字段⚙️ 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入供货商编号与名称] A --> B[查询供货商入库单信息] B --> C{是否存在未付欠款} C -->|是| D[选择对应入库单号] C -->|否| E[提示无欠款记录并结束] E --> End((结束)) D --> F[填写付款日期、收款人、付款金额] F --> G[系统自动计算还欠金额与更新欠款金额] G --> H[确认付款信息并保存登记] H --> I[生成付款凭证并更新账务] I --> End((结束))

📝 付供货商欠款登记

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