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**功能定位** 解决与供货商结算过程中,因多笔入库单的应付、实付、退款等数据分散在不同单据中,导致欠付金额无法实时汇总、对账滞后的问题。 **核心功能** 管理以“入库单”为单位的应付、实付、后付、退款及欠付金额数据,支持按供货商名称或入库单号进行筛选查询,实时计算并展示各单据的欠付余额。 **业务价值** 消除因数据分散导致的欠款统计遗漏风险,使管理者能够实时掌握各供货商的准确欠付金额,避免因信息滞后造成的超额付款或结算纠纷,提升资金结算的透明度与可控性。 **使用场景** - 财务人员每月末汇总各供货商欠款,进行资金支付计划排布。 - 采购主管查询特定供货商的历史入库结算明细,核实未付单据。 - 库管人员核对退货入库单的退款冲抵情况,确认最终欠付金额。
👥 面向 中小型电器零售商、批发商、家电连锁门店及售后服务中心的管理人员、销售员、仓库管理员和财务人员
📊 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入欠供货商款统计模块] A --> B[选择查询时间范围] B --> C[加载入库单数据] C --> D[统计各供货商应付金额] D --> E[计算实付金额与后付金额] E --> F[计算退款金额并得出欠付金额] F --> G{是否存在欠付记录} G -->|是| H[生成欠供货商款明细列表] G -->|否| I[显示无欠款提示] H --> End((结束)) I --> End

📝 欠供货商款统计

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