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**功能定位** 解决采购过程中应付、已付、未付账款信息分散、核对困难的问题,提供统一的采购付款台账,避免因账款信息滞后导致的资金错付或供应商纠纷。 **核心功能** 管理采购日期、采购人、采购单号、供应商及应付合计、已付合计、未付合计等关键账款数据;支持按供应商、采购单号、日期范围进行筛选查询;支持查看与修改备注信息。 **业务价值** - 消除应付与已付账款的手工核对盲区,降低资金错付风险。 - 管理者可随时调阅任意采购单的付款进度,掌握未付合计,支撑付款计划决策。 **使用场景** - 财务人员月底核对采购账款,快速比对未付合计与供应商对账单。 - 采购主管查询指定供应商的历史采购与付款记录,评估合作信用。
👥 面向 企业行政管理人员、人事专员、资产管理员、部门主管及员工
📊 8 个字段📋 7 个从表字段⚙️ 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购单基本信息] A --> B{校验供应商信息是否完整} B -->|是| C[选择采购物品与数量] B -->|否| D[完善供应商档案] D --> A C --> E{检查采购预算是否充足} E -->|是| F[生成采购单并提交审批] E -->|否| G[标记预算超支并退回修改] G --> C F --> H{审批是否通过} H -->|是| I[确认采购并更新应付合计] H -->|否| J[记录审批拒绝原因并结束流程] I --> K[登记付款信息,更新已付合计与未付合计] K --> End((结束)) J --> End

📝 采购

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 采购单号
采购单号资产类型资产编号资产名称采购数量采购单价采购金额
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