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**功能定位** 解决供商付款过程中,付款记录分散、应付与实付金额核对困难、付款状态追溯不便的问题,确保每笔付款有据可查。 **核心功能** - 管理字段:日期、供商名称、应付金额、付款金额、付款方式、付款账户、操作员、备注 - 支持操作:录入付款单据、修改/删除未审核单据、按供商/日期范围查询付款记录 **业务价值** - 避免因付款信息分散导致的重复付款或漏付风险 - 支持按供商追溯历史付款明细,便于账务核对与审计 - 管理者可实时查看各供商应付余额及付款进度 **使用场景** - 财务人员根据采购订单或入库单,录入向某供商的付款金额及方式 - 月底对账时,财务主管按供商名称筛选查看当月所有付款记录 - 审计期间,快速调取指定日期的付款凭证进行合规审查
👥 面向 农机销售公司、经销商、代理商的管理人员、库管员、财务人员
📊 8 个字段⚙️ 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择日期并录入供商名称] A --> B[录入应付金额] B --> C{是否超过付款预算} C -->|是| D[提示预算不足并修改金额] C -->|否| E[录入付款金额、付款方式及付款账户] D --> E E --> F{是否已录入操作员与备注} F -->|是| G[提交付款单据] F -->|否| H[补充操作员与备注信息] H --> G G --> I[系统保存付供商款记录] I --> End((结束))

📝 付供商款

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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