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**功能定位** 解决供应商欠款支付过程中,付款数据与入库单据脱节、欠款余额更新滞后、经办责任不清晰的问题。 **核心功能** 管理每笔付款对应的入库单号、供应商名称、付款日期、尚欠金额、本次付款金额及经办人;系统自动计算并更新欠款金额;支持按单据追溯付款历史。 **业务价值** 确保每一笔付款都有据可查,避免重复付款或漏付;实时掌握每家供应商的欠款余额,降低资金支付合规风险;明确经办人责任,便于后期对账与审计追溯。 **使用场景** 财务人员依据入库单逐笔登记付款;采购主管查询某供应商的欠款余额以安排后续付款计划;审计时按入库单号追溯付款记录。
👥 面向 汽车玻璃销售商、批发商、零售门店的仓库管理员、销售员、财务人员及企业管理者
📊 7 个字段⚙️ 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择入库单号] A --> B[系统自动带出供应商名称和尚欠金额] B --> C[输入本次付款金额] C --> D[系统自动计算欠款金额] D --> E{本次付款是否大于尚欠金额} E -->|是| F[提示“付款金额不能大于尚欠金额”] E -->|否| G{欠款金额是否为零} F --> C G -->|是| H[记录状态标记为“已结清”] G -->|否| I[记录状态标记为“未结清”] H --> J[录入经办人并保存] I --> J J --> End((结束))

📝 付供商欠款登记

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