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**功能定位** 解决单个客户应收款数据分散在多个订单、对账周期滞后的问题,避免因信息零散导致的应收遗漏或催收延迟。 **核心功能** 按业务员、单号、日期、客户名称等维度,汇总展示产品名称、规格型号、单价、实发数量、实收数量及应收款金额。支持按客户筛选,查看该客户全部应收明细及汇总总额。 **业务价值** 消除对账时逐单翻查纸质单据的繁琐,降低因数据更新不及时导致的坏账风险。管理者可实时掌握单一客户应收规模,为回款优先级决策提供依据。 **使用场景** - 销售主管月底核对某大客户应收款,快速确认是否存在超期未回款订单。 - 财务人员针对某客户开具对账单前,一键导出其应收明细用于双方确认。 - 业务员离职交接时,系统直接导出其名下所有客户的应收款清单,避免信息遗漏。
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📊 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择客户名称] A --> B[获取客户应收款数据] B --> C[展示主表字段信息] C --> D{是否按业务员筛选} D -->|是| E[输入业务员名称] D -->|否| F[展示全部应收款记录] E --> F F --> G{是否按日期范围筛选} G -->|是| H[输入起始日期和结束日期] G -->|否| I[统计该客户应收款总额] H --> I I --> J[生成统计结果明细] J --> End((结束))

📝 统计单个客户应收款

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